德州扑克大小 关于2025年度财务报表审计及内部控制风险评估与内部控制评价市场调研公告
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关于2025年度财务报表审计及
内部控制风险评估与内部控制评价市场调研公告
德州扑克大小 拟开展2025年度财务报表审计及内部控制评价工作,现需委托第三方审计机构提供审计服务,特开展市场调研,以确定合理的服务费用标准。
一、项目概况
(一) 服务内容:
1、根据《中华人民共和国会计法》及《政府会计制度》等相关制度,对德州扑克大小 及海南省睡眠研究协会财务报表的真实性、完整性、合法性、准确性、所有权和义务、公允性及一致性进行检查,并发表审计意见。
2、根据《公立德州扑克大小 内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、《关于进一步加强公立德州扑克大小 内部控制建设的指导意见》(财会〔2023〕31号)、《内部控制评价工作指引(试行)》(国卫办财务函〔2023〕416号)等相关规定(如有新文件,以最新文件为准),结合德州扑克大小 内部控制建设实际情况,针对德州扑克大小 单位层面和业务层面内部控制设计、运行情况,进行内部控制风险评估及运行评价工作。
(二)资质条件:
1、依法设立并具有独立法人资格,具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书或相关审计资质。近三年内无重大违法违规记录,未被列入政府采购失信名单。
2、具备医疗行业审计经验,项目团队需包含注册会计师或具备医疗行业审计经验的审计人员,项目负责人须为注册会计师且具有同类项目驻场的经验,须全程参与工作。
二、报价文件要求
报价函:明确服务费用总价(包干价)加盖公章。(格式自拟)
三、报价方式及截止时间
1、提交方式:报价函发送至[email protected]
2、报价截止日期: 2026年3月6日(以签收时间为准),逾期无效。
四、市场调研结果应用
1、本次市场调研结果仅作为德州扑克大小 测算审计服务费及采购方式的参考依据,不视为对报价人的承诺或授予合同。
2、德州扑克大小 将综合报价合理性确定采购方式。
咨询电话: 66982779
2026年2月26日
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